各位会员:
第八届理事会的财务收支审计情况报告。
本协会于2018年2月委托上海上审会计师事务所就协会本届理事会从2014年3月至2018年1月期间的财务收支情况进行审计。现将审计情况报告如下:
一、财务收支审计情况
自2014年3月至2018年1月,协会会费收入116.76万元,提供服务性收入186.61万元,商品销售收入166.91万元,为政府服务补贴收入17.0万元,其他收入261.16万元,合计收入748.44万元。
各项支出如下:
1、业务活动成本支出434.44万元;
2、管理费用支出301.39万元;
3、其他费用支出11.45万元。
以上各项支出合计747.28万元。
经审计的收益为1.16万元。
二、财务审计意见
经审计,我们认为协会2014年3月至2018年1月,会计报表符合《民间非营利组织会计制度》的有关规定,在重大方面公允地反映了协会2018年1月的财务状况及2014年3月至2018年1月的业务活动情况。
审计情况详见审计报告书:上审会[2018]54号。
上述报告提请第九届会员大会第一次会议审议。
上海涂料染料行业协会
二〇一八年四月九日
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